問題已解決

老師你好。進賬銷賬稅額月末或者年末結轉我可以這樣做分錄么:借:應交稅金—應交增值稅—銷項稅額 貸:應交稅金—應交增值稅—進項稅額 應交稅金—已交稅金

84784963| 提問時間:2022 05/02 11:33
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好 把已交稅金改成轉出未交增值稅
2022 05/02 11:37
84784963
2022 05/02 11:49
之前會計交稅是這樣: 借應交稅費—已交稅金 貸銀行存款。 那個已交稅金和未見增值稅怎么對上?還需要做哪一筆分錄?
郭老師
2022 05/02 11:57
借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 需要交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅, 貸應交稅費,未交增值稅 借應交稅費未交增值稅, 貸應交稅費、已交稅金
84784963
2022 05/02 14:40
你好,我想問下,最后兩個需要交增值稅的分錄是接著第一第二和分錄做,還是實際支付稅金的時候做?
郭老師
2022 05/02 14:49
你好,第一個是結轉銷項,第二個是結轉進項,第三個是結轉需要繳納的增值稅,如果你是次月繳納的話,直接借應交稅費,未交增值稅貸銀行存款就可以的,用不到應交稅費已交稅金的
84784963
2022 05/02 14:55
借 應交稅費-應交增值稅-銷項 貸 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 借 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸 應交稅費-應交增值稅-進項 需要交增值稅 借 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅, 貸 應交稅費-未交增值稅 次月交稅: 借 應交稅費-未交增值稅, 貸 銀行存款
84784963
2022 05/02 14:55
完整的是這樣,對么?
郭老師
2022 05/02 14:58
你好,對的是的,是這么做的,是這么理解的。
84784963
2022 05/02 15:28
這里前三個分錄都沒做,然后交稅的時候是做:借應交稅金—已交稅金 貸銀行存款 這樣的話年底我該怎么改賬?
郭老師
2022 05/02 15:30
你好 我給你回復的11.57的就是
84784963
2022 05/02 15:47
填寫金額的時候需要紅字么?
郭老師
2022 05/02 16:04
你好,都是籃子的,沒有紅字的。
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