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進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額,還需要每個(gè)月正常申報(bào)增值稅嗎?多出來的稅額怎么做賬務(wù)處理?

84784969| 提問時(shí)間:2022 05/03 22:30
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王超老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師
你好 需要的 月末,如果有留抵稅額,企業(yè)應(yīng)將本月多交的增值稅做如下會(huì)計(jì)處理 借:應(yīng)交稅金--未交增值稅 貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅) 如果有應(yīng)交未交增值稅 借:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅金--未交增值稅
2022 05/03 22:31
84784969
2022 05/03 22:48
每個(gè)月多的進(jìn)項(xiàng)都需要全部在發(fā)票勾選平臺勾選嗎
王超老師
2022 05/04 06:52
這個(gè)嚴(yán)格來說是需要的,但是我自己是沒有的
84784969
2022 05/04 07:50
但是不勾選的話會(huì)造成進(jìn)項(xiàng)稅額過期,想用的時(shí)候用不了
王超老師
2022 05/04 07:53
這個(gè)已經(jīng)沒有過期這個(gè)說法了,可以隨時(shí)抵扣的
84784969
2022 05/04 07:55
不是180天了嗎
王超老師
2022 05/04 08:01
這個(gè)政策5年前就取消了啊
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