問(wèn)題已解決

甲公司在財(cái)產(chǎn)清查中發(fā)現(xiàn)毀損了300千克,實(shí)際成本為21000元,增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅額為2730元。經(jīng)查屬于材料保管員張亮的過(guò)失造成,按規(guī)定由其個(gè)人賠償10000元。請(qǐng)編制批準(zhǔn)處理后的會(huì)計(jì)分錄。

84785034| 提問(wèn)時(shí)間:2022 05/06 09:12
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 借:待處理財(cái)產(chǎn)損益,貸:原材料,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 借:其他應(yīng)收款,管理費(fèi)用,貸:待處理財(cái)產(chǎn)損益
2022 05/06 09:13
84785034
2022 05/06 09:18
你好,請(qǐng)問(wèn)金額怎么填
鄒老師
2022 05/06 09:26
你好 借:待處理財(cái)產(chǎn)損益21000+2730,貸:原材料 21000,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)?2730 借:其他應(yīng)收款10000,管理費(fèi)用(差額),貸:待處理財(cái)產(chǎn)損益?21000+2730
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