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科目余額表其他應收貸方余額,做報表時,重分類到了其他應付,結(jié)果報表其他應付為負數(shù)了,就讓他負數(shù),還是再把它放到其他應收去?

84785039| 提问时间:2022 05/06 11:59
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師
你好,把它放到其他應收款里面。
2022 05/06 12:03
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