問(wèn)題已解決

老師好,今年這個(gè)增值稅留底退稅,退稅收到了,正確的會(huì)計(jì)分錄怎么做?

84785007| 提問(wèn)時(shí)間:2022 05/06 14:25
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):初級(jí)會(huì)計(jì)師
參考《財(cái)政部 國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于退還集成電路企業(yè)采購(gòu)設(shè)備增值稅期末留抵稅額的通知》(財(cái)稅〔2011〕107號(hào))第三條第二項(xiàng)規(guī)定,企業(yè)收到退稅款項(xiàng)的當(dāng)月,應(yīng)將退稅額從增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額中轉(zhuǎn)出。 收到退還的期末留抵時(shí),會(huì)計(jì)分錄: 借:銀行存款貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
2022 05/06 14:27
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