問題已解決
根據(jù)第一圖片上的發(fā)票,下邊的分錄這樣做正確嘛?
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速問速答你好,你這個憑證做的是對的。
2022 05/07 12:34
84785000
2022 05/07 12:38
六稅兩費(fèi)收到稅局返還的1-2月的附加稅和印花稅,我這樣做完分錄有什么問題嘛?印花稅期末余額怎么是正數(shù)呢,印花稅每個月不計提直接繳的
李霞老師
2022 05/07 12:46
您好,您退的款我看著是沒問題的,但是你沖減那個稅金及附加的時候,那個金額對嗎?是你正好你退的那部分錢嗎。
84785000
2022 05/07 12:49
我沖的是1和2月一共繳的金額
84785000
2022 05/07 12:51
紅沖計提金額不得是1.2月合計金額嘛
李霞老師
2022 05/07 12:52
紅沖的應(yīng)該是退回來多少錢,你就紅沖多少。
84785000
2022 05/07 13:14
那我就是沖多了?印花稅沒有計提還用紅沖嘛
李霞老師
2022 05/07 13:18
沒有計提的話就不需要紅沖的。
84785000
2022 05/07 19:14
調(diào)整完印花稅貸方怎么有余額呢?退回金額是1400.9
李霞老師
2022 05/07 19:22
同學(xué),因為你沒有計提,正常的話,印花稅應(yīng)該是借稅金及附加印花稅貸銀行存款的,但是你做成了借稅金及附加印花稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交印花稅了。你這樣做的話也還行,但是你得補(bǔ)提上,借,稅金及附加,印花稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交印花稅。
84785000
2022 05/07 19:25
我們這印花稅都不計提啊,都是直接繳納的。
84785000
2022 05/07 19:28
退回來的 直接做 借銀行存款貸營業(yè)外收入- 稅收減免額 ,我要不這樣做呢,我從來也沒有計提過印花稅,不用補(bǔ)提吧
李霞老師
2022 05/07 19:39
您好同學(xué),我說的這是正規(guī)的做法。
84785000
2022 05/07 19:44
我之前繳納印花稅的時候是像你說的那樣做的分錄,因為我沒計提印花稅,所以也沒沖減,但是科目余額表有貸方余額,我要怎么調(diào)整沒有余額?
李霞老師
2022 05/07 20:00
做的話,借銀行存款,貸稅金及附加就可以了。
李霞老師
2022 05/07 20:00
就不需要通過應(yīng)交稅費(fèi)那個科目了。
84785000
2022 05/07 20:24
收到六稅兩費(fèi)的退款,是改成這樣做嘛
李霞老師
2022 05/07 20:25
你好同學(xué)對就是這個意思。
84785000
2022 05/07 20:32
是因為我沒有計提印花稅才這樣做的嗎?
李霞老師
2022 05/07 20:33
嗯,同學(xué),借稅金及附加貸銀行存款這個公式就代表了你計提發(fā)放了。
84785000
2022 05/07 20:36
收到退款為什么不沖減應(yīng)交稅費(fèi)呢?
84785000
2022 05/07 20:38
像你說的這樣做分錄后,印花稅有余額啊,借方余額,負(fù)1065.2是怎么回事?
李霞老師
2022 05/07 20:45
您好,您說的,你憑證是,借稅金及附加。貸,銀行存款,這是不是您自己做的憑證
84785000
2022 05/07 20:48
是自己做的,我這余額沒問題嘛
84785000
2022 05/07 20:52
余額都在借方是負(fù)數(shù)
李霞老師
2022 05/07 20:56
我重復(fù)一下答案,如果您一開始做的借,稅金及附加。貸,銀行存款,退稅的時候就借,銀行存款借。稅金及附加。負(fù)數(shù)
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