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某公司為增值稅一般納稅人,2019年6月購(gòu)進(jìn)布料生產(chǎn)男裝,購(gòu)進(jìn)時(shí)取得增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款1萬元,同年7月將該布料生產(chǎn)的衣服用于簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目,取得含稅銷售額33,900元,用于正常銷售取得含稅銷售額22,600元,計(jì)算該月應(yīng)轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額

84784962| 提問時(shí)間:2022 05/09 07:33
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,這里用于簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目,增值稅稅率也是13%嗎?
2022 05/09 07:34
鄒老師
2022 05/09 07:36
如果是,該月應(yīng)轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額=10000*13%*30000/(30000+20000)
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