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老師,3月購買的原材料未付款未開發(fā)票,3月份暫估入賬,4月份付款發(fā)票未到,怎么進行賬務(wù)處理 暫估的數(shù)值和發(fā)票金額相差0.1的情況下,怎么處理呢

84785027| 提問時間:2022 05/09 15:30
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,三月份借原材料貸應(yīng)付賬款是這么做的嗎?
2022 05/09 15:31
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