問題已解決

老師,是不是供應商開具的負數(shù)發(fā)票不用認證,直接紅沖即可,報稅的時候手動填入申報表中嗎

84785007| 提問時間:2022 05/10 16:28
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
?你好;? ? ?專票的話; 比如供應商 在購買方?jīng)]有認證的情況下; 是可以收回去? 開紅字信息表和紅字發(fā)票紅沖的? ?
2022 05/10 16:30
84785007
2022 05/10 16:34
老師現(xiàn)在我們收到了供應商開具的紅字發(fā)票(負數(shù)),是不是不用像其他抵扣聯(lián)發(fā)票一樣在”增值稅發(fā)票綜合服務平臺“認證
meizi老師
2022 05/10 16:43
?你好;? ? ? ?收到負數(shù)發(fā)票 不用你去認證的??
84785007
2022 05/10 16:50
好的,報稅的時候如何操作呢~~
meizi老師
2022 05/10 16:54
?你好; 報稅? ;? 你收到發(fā)票是? 紅沖你成本費用去的 ;? ? 你報稅是報你自己開票的收入的哇? ??
84785007
2022 05/10 16:59
增指數(shù)主報表里面不是有進項稅和銷項稅嗎~~
meizi老師
2022 05/10 17:01
?你好;? ? ?你現(xiàn)在是負數(shù)發(fā)票給你 ; 你之前進項稅轉(zhuǎn)出了沒有 ; 轉(zhuǎn)出寫附表2轉(zhuǎn)出? ??
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~