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房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)承建政府項目,企業(yè)收到政府撥款后,沒開發(fā)票,也沒有做銷售收入。請問這個項目的進項稅可以用在別個項目上抵扣嗎?

84785020| 提問時間:2022 05/15 15:48
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師
您好,這個是可以的哈
2022 05/15 15:48
84785020
2022 05/15 15:49
老師,如果是房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)先發(fā)放動遷補償款,然后動遷戶又把動遷補償款交給開發(fā)企業(yè)夠買拆遷房同等面積的新房,又了補擴大面積款。這種情況擴大面積款作為計稅依據(jù)嗎?
小鎖老師
2022 05/15 15:51
這個情況是可以的
84785020
2022 05/15 15:55
增值稅申報稅款按照差額申報嗎?比方說這套房全款50萬,擴大面積 款5萬元,計稅依據(jù)是5萬元對嗎?銷售收入分錄怎樣做,謝謝老師。
小鎖老師
2022 05/15 15:57
借 銀行存款? 貸 主營業(yè)務收入? 應交稅費
84785020
2022 05/15 15:59
借 銀行存款50000 貸 主營業(yè)務收入45871.56 應交稅費4128.44
84785020
2022 05/15 16:00
老師,您看一下金額對嗎?是按照差額5萬確定銷售收入嗎?
小鎖老師
2022 05/15 16:01
嗯對,是按照差額的哈
84785020
2022 05/15 16:02
謝謝老師!
小鎖老師
2022 05/15 16:04
不客氣的,麻煩動動小手給一個五星好評喲,謝謝
84785020
2022 05/15 16:04
稅務也跟我說是差額征稅,但是開票按照全額,銷售收入也是全額,我有點不明白了,您知道是怎么做賬務處理嗎?
小鎖老師
2022 05/15 16:05
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