問題已解決

老師,您好,關(guān)于工資計提與發(fā)放的問題?上月末根據(jù)工資單計提,借:管理費用等 貸:應(yīng)付職工薪酬;下月實際工資發(fā)放時,借:應(yīng)付職工薪酬;貸:銀行存款,請問這個“應(yīng)付職工薪酬”科目金額相等嗎?

84784986| 提問時間:2022 05/16 15:44
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
您好!是的。是相等的
2022 05/16 15:46
84784986
2022 05/16 15:49
按工資單計提工資時,公司代扣代繳的社保、個稅等金額是不用剝離出來的吧?可以一起入應(yīng)付職工薪酬科目中,實際發(fā)放時再做處理嗎
84784986
2022 05/16 15:54
計提工資這樣做分錄是否正確:借:管理費用-職工薪酬 其他應(yīng)收款-代扣代繳個人社保 應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅 貸:應(yīng)付職工薪酬-職工工資
宋生老師
2022 05/16 15:55
您好!計提工資只需要借管理費用—工資 貸應(yīng)付職工薪酬—工資
84784986
2022 05/16 15:57
這個計提工資的賬務(wù)做錯了需要如何調(diào)賬,請老師指教?
宋生老師
2022 05/16 15:59
你好!你之前怎么做的
84784986
2022 05/16 16:01
借:管理費用-職工薪酬 其他應(yīng)收款-代扣代繳個人社保 應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅 貸:應(yīng)付職工薪酬-職工工資 做成這樣子的
宋生老師
2022 05/16 16:04
你好!你紅字沖減這個,然后按我上面的計提
84784986
2022 05/16 16:04
好的,謝謝老師
宋生老師
2022 05/16 16:06
你好!不用客氣的了
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