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某企業(yè)為增值稅小規(guī)模納稅人,2019年8月銷售自產(chǎn)貨物取得含稅收入10300元,銷售自己使用過2年的設(shè)備一臺,取得含稅收入80000元,當(dāng)月購入貨物取得的增值稅專用發(fā)票上注明金額8000元,增值稅稅額1360元,則該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納增值稅( )元。 A.493.40 B.1270.10 C.2630.10 D.1853.40

84784947| 提問時(shí)間:2022 05/18 10:32
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會(huì)計(jì)師
你好 該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納增值稅=10300/1.03*3%+80000/1.03*2% 因?yàn)槭切∫?guī)模納稅人,進(jìn)項(xiàng)是不得抵扣的?
2022 05/18 10:32
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