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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,我還沒有理解服務(wù)業(yè)里面的加計(jì)扣除,怎么做分錄呀,是不是平時(shí)做賬的時(shí)候還是正常做賬,借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅未增值稅,然后加計(jì)扣除的進(jìn)項(xiàng)在申報(bào)時(shí)候多抵扣申報(bào),然后補(bǔ)個(gè)分錄借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅未交增值稅貸營(yíng)業(yè)外收入
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速問速答你好,
借:應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅加計(jì)抵減
貸:其他收益
2022 05/18 22:21
84784966
2022 05/18 22:23
喔,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則則是計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入哈老師
紫藤老師
2022 05/18 22:23
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則則是計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入
84784966
2022 05/19 07:28
老師,就是把加計(jì)抵減的部分計(jì)入其他收益,填寫報(bào)表時(shí)候就填寫一欄多抵扣的進(jìn)項(xiàng)哈?然后其他正常的填寫,正常做分錄,再多加一個(gè)分錄借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅加計(jì)抵減 貸:其他收益哈
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