問題已解決

老師,就是把加計(jì)抵減的部分計(jì)入其他收益,填寫報(bào)表時候就填寫一欄多抵扣的進(jìn)項(xiàng)哈?然后其他正常的填寫銷項(xiàng)和正常進(jìn)項(xiàng)欄,正常做分錄,再多加一個分錄借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅加計(jì)抵減 貸:其他收益哈

84784966| 提問時間:2022 05/19 07:35
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秦楓老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師,稅務(wù)師
加計(jì)遞減的金額填寫稅額遞減表 加計(jì)遞減執(zhí)行企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則 計(jì)入其他收益沒有問題
2022 05/19 07:37
秦楓老師
2022 05/19 07:39
我們通常做法會再把應(yīng)交稅費(fèi)加計(jì)遞減在轉(zhuǎn)到未交增值稅 這樣科目都平了
84784966
2022 05/19 07:47
好的,謝謝老師
秦楓老師
2022 05/19 08:09
不客氣 祝您工作順利? 如果老師的答復(fù)有幫助到你 麻煩給個評價哦
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