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進(jìn)料核銷的免抵退稅核銷表中的“應(yīng)調(diào)整免低退稅額-759173.48”應(yīng)調(diào)整不得免征和抵扣稅額為0“ 免抵退稅申報匯總表中的免抵退稅額當(dāng)期43050.21,進(jìn)料加工核銷應(yīng)調(diào)整免抵退稅額為-759173.48.結(jié)轉(zhuǎn)下期需沖減的免低退稅額為716123.27.應(yīng)退稅額跟免抵稅額都為0. 是不是可以理解為結(jié)轉(zhuǎn)下期需沖減的免低退稅額為剩余可以抵減免低退稅額的進(jìn)項?(意思就是不用再交免低稅額的附加稅,當(dāng)?shù)譁p完之后才要交? 需要做什么會計分類?

84784994| 提問時間:2022 05/20 11:55
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
你好,同學(xué)。 1,理解對的 2,對的 3,你這里按計算應(yīng)該繳納附加稅計提就可以
2022 05/20 12:34
84784994
2022 05/20 13:19
按計算應(yīng)該繳納附加稅計提就可以: 計提分錄 借:主營業(yè)務(wù)稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交附加稅 繳納時的分類寫 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交附加稅 貸:營業(yè)外收入?(免稅?
陳詩晗老師
2022 05/20 15:14
可以的,這樣子賬務(wù)處理沒問題的。
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