問題已解決
老師,我有點暈了,,您能幫我看看問題出在哪里了嗎
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速問速答你好
你的2171.01應(yīng)改為:應(yīng)交增值稅就可以了。2171.14和15不需要用。
2022 05/22 13:02
84785017
2022 05/22 13:07
這個是他們之前搞得,我也曉得[捂臉]老師我的進(jìn)銷項都轉(zhuǎn)完了,可是還是有余額這個怎么搞啊
立峰老師
2022 05/22 13:17
你好,你只要認(rèn)為你的申報表是正確的,現(xiàn)在按申報表數(shù)把賬面調(diào)整一下了,2171.14和15以后不要再用。
84785017
2022 05/22 16:56
老師麻煩了我還是找不到原因,老師,我都搞一下午了[流淚]您方便的時候能不能指導(dǎo)我一下[流淚]
?整個人都不好了....
?最終搞完,還是貸方有余額。。我們4月份是沒繳稅,可是我4月憑證還沒有錄進(jìn)去
立峰老師
2022 05/22 17:07
你好,這是3月末的余額表是吧?如果是你把三月末的增值稅申報表的主表發(fā)一下吧?
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