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收到勞務派遣公司代發(fā)工資和代繳社保的發(fā)票,怎么做賬呢

84785025| 提問時間:2022 05/23 16:11
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,工資薪金都是在那邊申報個稅是嗎?你們直接做勞務費就可以的,借管理費用,勞務費或者是主營業(yè)務成本,勞務費貸,銀行存款。
2022 05/23 16:12
84785025
2022 05/23 16:18
對,工資薪金是那邊申報個稅,我們需要吧工資和社保費的總額直接打給勞務派遣公司,因為一些原因,他們沒有收我們勞務費,我是這樣做的,借 管理費用-工資 管理費用-社保 貸 銀行存款 可以嗎
郭老師
2022 05/23 16:18
哦,不對的,應該都做到勞務費。
84785025
2022 05/23 16:21
直接做到勞務費嗎,那在匯算清繳的時候怎么處理?這部分算職工薪酬嗎
郭老師
2022 05/23 16:22
好,匯算清繳調整就可以的,沒有發(fā)票需要調整,不允許抵扣。
郭老師
2022 05/23 16:22
在職工薪酬里面再納稅調整明細表,其他30藍。
84785025
2022 05/23 16:28
是有收到發(fā)票的,我們是按發(fā)票付款的,我的意思是沒有收取服務費,我的意思是這種勞務費算職工薪酬嗎,匯算清繳中 職工薪酬制醋及納稅調整明細表用 填這部分數(shù)據(jù)嗎
郭老師
2022 05/23 16:30
有發(fā)票的,正常做勞務費就可以的,它不屬于職工薪酬里面的,你們做的是勞務費,不能再職工薪酬明細表里面填寫。
84785025
2022 05/23 16:39
收到,謝謝
郭老師
2022 05/23 16:39
不用客氣,工作順利
84785025
2022 05/23 17:05
勞務費在匯算清繳中有需要特殊處理的地方嗎嗎
郭老師
2022 05/23 17:06
你好,只要有發(fā)票都可以抵扣,不需要單獨做處理。
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