問題已解決
老師,我們達到納稅時點了,但是未開票稅金500萬,4月申報的時候按未開票收入申報的稅金500萬,但5月開票的時候只開了稅金400萬的票,這種情況下,4 .5倆月分別如何做賬務處理呢
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答同學你好
填寫未開票收入了嗎
2022 05/24 11:09
84785000
2022 05/24 11:16
填了 按未開票收入相應填的
樸老師
2022 05/24 11:18
同學你好
那就可以
先做未開票收入然后開票的時候原分錄負數(shù)紅沖
84785000
2022 05/24 11:24
賬務如何處理了
4月放到待結轉銷項500?
5月轉到應交稅費-應交銷項400?
樸老師
2022 05/24 11:27
同學你好
對的
是這樣操作的
閱讀 94