(2)2021年12月份,公司當(dāng)月發(fā)生銷項(xiàng)稅額合計(jì)525200元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出合計(jì)29900元增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)為195050元。當(dāng)月實(shí)際交納增值稅稅款510050。(3)2021年12月份公司當(dāng)月發(fā)生銷項(xiàng)稅額合計(jì)525200元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出合計(jì)29900元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)為195050元。當(dāng)月實(shí)際交納增值稅稅款310050月末轉(zhuǎn)出交增值稅。請(qǐng)應(yīng)用所學(xué)知識(shí)分析以上業(yè)務(wù),并進(jìn)行會(huì)計(jì)核算處理。
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實(shí)務(wù)
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速問速答2.12月應(yīng)交增值稅是
525200-(195050-29900)-510050=-150000
借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅150000
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅150000
3.應(yīng)交增值稅是
525200-(195050-29900)-310050=50000
借應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅50000
貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅50000
2022 05/24 12:30
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- 2021年6月甲公司當(dāng)月發(fā)生增值稅銷項(xiàng)稅額合計(jì)525200元增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出合計(jì)29900元增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)195050元甲公司當(dāng)月應(yīng)交增值稅的金額是多少 380
- 8、2020年6月份,甲公司當(dāng)月發(fā)生增值稅銷項(xiàng)稅額合計(jì)為525200元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出合計(jì)為29900元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)為195050元,銷項(xiàng)稅額抵減合計(jì)14400元,減免稅款合計(jì)42940元,已交稅金102710元。月末,該公司將尚未交納的增值稅稅款轉(zhuǎn)賬。(計(jì)算應(yīng)交增值稅及月末結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅) 6586
- 甲公司當(dāng)月發(fā)生增後稅館項(xiàng)起頻合計(jì)為525200元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅頻檢出合計(jì)為29900元,增值稅進(jìn)隨稅頻合計(jì)為195050元。計(jì)算當(dāng)月的應(yīng)交增值稅 1107
- 2018年6月份,甲公司當(dāng)月發(fā)生銷項(xiàng)稅額合計(jì)2618 00元,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出合計(jì)39100元,增值稅進(jìn)項(xiàng) 稅額合計(jì)278950元。 (1)計(jì)算當(dāng)月應(yīng)交增值稅; (2)編制當(dāng)月交納增值稅10000元的會(huì)計(jì)分錄; (3)月末轉(zhuǎn)出未交增值稅的會(huì)計(jì)分錄。 5378
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