問題已解決

以前購買稅盤的280 不是都借方記應交增值稅-減免稅款 貸方營業(yè)務么?這個還可以做進項抵扣,那這個應交稅費科目不是一直都是負的280? 該如何平呢?

84784977| 提問時間:2022 05/25 16:46
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,你需要交稅的時候才能做這個分錄。
2022 05/25 17:25
郭老師
2022 05/25 17:25
不抵扣的話不用填寫的。
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