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老師,如果銷項(xiàng)100 進(jìn)賬50 已交增值稅100 月末進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的金額應(yīng)該是多少?

84785041| 提問時(shí)間:2022 05/27 19:13
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森森老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,初級會計(jì)師,稅務(wù)師,教師資格證
親愛的同學(xué):您好!銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)是50,已交增值稅100,期末應(yīng)該是留抵50,不是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是指不能抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,比如企業(yè)外購商品作為福利發(fā)放給職工,以及購進(jìn)的原材料因?yàn)楣芾聿簧茪p滅失對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額是需要轉(zhuǎn)出的。
2022 05/27 19:16
84785041
2022 05/27 19:29
老師,那我月末該怎么入賬呢,能具體說下嘛!
森森老師
2022 05/28 11:04
親愛的同學(xué): ? ? ? ?您好!您說的這種情況是多交增值稅了,期末轉(zhuǎn)出多交的增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?50   貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)? ? 50 如果是期末需要交納增值稅的 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)?   貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
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