問題已解決
老師。比如說我們有進(jìn)項100,銷項200.那么我們應(yīng)該繳納100元的增值稅。我計提增值稅分錄應(yīng)該怎么寫?
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速問速答你好,借轉(zhuǎn)出未交增值稅100貸未交增值稅100。
2023 06/05 10:15
84784949
2023 06/05 10:17
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅銷項稅200.
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅100
應(yīng) 交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅100
這個分錄不用寫嗎?
玲老師
2023 06/05 10:30
這個是期末結(jié)轉(zhuǎn)的,把兩個科目結(jié)轉(zhuǎn)評需要寫上。
84784949
2023 06/05 10:43
老師,那我1一月份的賬忘記寫期末結(jié)轉(zhuǎn)的這個分錄,現(xiàn)在我補(bǔ)在這個月寫可以嗎?
玲老師
2023 06/05 10:47
您現(xiàn)在這個月沒分錄行,把科目做平就行。
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