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老師,增值稅不能抵扣的認(rèn)證了,需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出要改增值稅申報表,但是已經(jīng)申報了,要怎么改

84784985| 提問時間:2022 05/31 12:29
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 請問認(rèn)證后填寫了附表二進(jìn)項(xiàng)稅額對應(yīng)欄次嗎
2022 05/31 12:30
84784985
2022 05/31 12:34
是的,應(yīng)該怎么改,變成進(jìn)項(xiàng)留底,現(xiàn)在判斷不屬于可以認(rèn)證的需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
bamboo老師
2022 05/31 12:34
那更正申報表 填附表二進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)欄次
84784985
2022 05/31 12:35
已經(jīng)申報過了怎么更正?哪里更正
bamboo老師
2022 05/31 12:36
進(jìn)入電子稅務(wù)局 稅費(fèi)申報及繳納 左邊 申報表更正 地區(qū)不一樣 會有差異的?
84784985
2022 05/31 12:39
然后更正申報的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出需要分類分稅率別填入嗎
bamboo老師
2022 05/31 12:40
不需要分類分稅率填入 匯總填入就好了
84784985
2022 05/31 12:40
后面還有一張好像要分所屬哪類
bamboo老師
2022 05/31 12:41
有一張好像要分所屬哪類? 請問可以把您說的界面截圖我看看嗎
84784985
2022 05/31 12:43
這個老師你看下
bamboo老師
2022 05/31 12:44
請問什么原因要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?
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