問題已解決

老師,想請教下,我公司4月份收到留抵退稅24125.72元,4月申報無需交增值稅及附加稅費,現(xiàn)5月份計算應繳增值稅7111.42元,同時5月份在外省預繳增值稅和附加稅費435.59,現(xiàn)主表中只體現(xiàn)出預交增值稅額,但未體現(xiàn)預繳附加稅費額 之前也預繳過,增值及附加稅費都能在主表中體現(xiàn), 是不是要在附表五中自己填列上本期已繳附加稅費,這樣主表中附加稅費應退補稅額欄就成了負數(shù)

84785000| 提問時間:2022 06/01 12:02
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
預繳的附加稅在表五 倒數(shù)第二蘭你看下能填寫不 一般是填寫不了 不讓出現(xiàn)負數(shù)
2022 06/01 12:15
84785000
2022 06/01 13:58
老師可以填,只是填完之后主表中的附加稅費應退補額成負數(shù)了,我記得上次預繳時欄中是正數(shù)
郭老師
2022 06/01 13:59
你好,主表里面的不用管的。
郭老師
2022 06/01 13:59
主表里面的數(shù)據(jù)你不用管,忽略就可以。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~