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這個如何做分錄呢,在線等
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速問速答你好:計提工資:
借:管理費(fèi)用 -工資3000
-社保 561.12
貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 3000
-社保 561.12
發(fā)放工資:
借:應(yīng)付職工薪酬-工資 3000
貸:銀行存款2721.12
其他應(yīng)收款278.88
繳納社保:
借:應(yīng)付職工薪酬-社保 561.12
其他應(yīng)收款 278.88
貸:銀行存款 840
2022 06/01 15:07
84785029
2022 06/01 15:08
老師我這個工資條做的還可以吧
宋艷萍老師
2022 06/01 15:15
是的 工資條沒問題
84785029
2022 06/01 15:32
最后結(jié)轉(zhuǎn)損益怎么做賬啊
宋艷萍老師
2022 06/01 15:36
借:本年利潤
貸:管理費(fèi)用
84785029
2022 06/01 15:54
這樣對嗎。正常我就發(fā)了3000工資? 計提社保費(fèi)用,怎么費(fèi)用還增加了呢
宋艷萍老師
2022 06/01 15:56
不對 管理費(fèi)用和收入要分別結(jié)轉(zhuǎn)
宋艷萍老師
2022 06/01 15:57
借:本年利潤 3561.2
貸:管理費(fèi)用-工資 3000
社保561.2
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