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增值稅申報(bào)表中留抵稅額如何調(diào)成0,留著進(jìn)項(xiàng)下次有銷項(xiàng)時(shí)再抵扣,如圖

84784949| 提問時(shí)間:2022 06/02 13:48
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
你好,做一部分無票收入的,下個月開了發(fā)票再紅沖 單位銷售稅率是多少?
2022 06/02 13:55
84784949
2022 06/02 14:16
稅率是13%,本月申報(bào)期我還可以更改,我要怎么更改,不想做一部份無票收入,下月再去紅沖
郭老師
2022 06/02 14:19
你好,可以的,可以修改的 680.93/13% 做無票收入是這些金額 你這個留底是這個月形成的嗎。
84784949
2022 06/02 14:24
是的,本期形成的
84784949
2022 06/02 14:26
本月形成了留抵,稅務(wù)那邊又說不行,要調(diào)成0,多出來的下月再抵,我現(xiàn)在要調(diào)哪里
郭老師
2022 06/02 14:31
你好,做一部分無票收入,然后下一個月開了發(fā)票紅沖無票收入未開具發(fā)票一欄填寫負(fù)數(shù)開具的發(fā)票一欄填寫正數(shù)。
84784949
2022 06/02 14:36
在哪里做無票收入
郭老師
2022 06/02 14:38
表一百分之十三銷售貨物未開具發(fā)票一欄。
84784949
2022 06/02 14:49
好的,謝謝老師
郭老師
2022 06/02 14:54
不用客氣,工作愉快。
84784949
2022 06/02 15:48
憑證本月與下月我要怎么做呢
郭老師
2022 06/02 15:50
你好,借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸,主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù), 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù) 紅沖無票收入,然后再做發(fā)票的, 借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)
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