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老師,一個供應商下的應付賬款和預付賬款出現負數,要做調整分錄嗎?怎么做呢?
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速問速答調整成一個往來科目就可以
2022 06/06 17:01
84784983
2022 06/06 17:02
老師,怎么調整呢?要做分錄嗎?
樸老師
2022 06/06 17:08
同學你好
哪個金額小就沖哪個科目
84784983
2022 06/06 17:09
老師,是不是應付賬款和預付賬款做一個對沖的分錄就行了?分錄后面放什么附件呢?
樸老師
2022 06/06 17:15
同學你好
對的
后面不用附什么
84784983
2022 06/06 17:15
老師,如果企業(yè)只用一個應付賬款科目做賬,那么應付賬款下出現負數余額,需要做調整分錄嗎?
樸老師
2022 06/06 17:20
同學你好
對的
這個需要做的
84784983
2022 06/06 17:23
如果企業(yè)只用一個應付賬款科目做賬,沒用預付賬款科目,那么應付賬款下出現負數余額,也需要做調整分錄嗎?
樸老師
2022 06/06 17:32
同學你好
對的
需要做的
84784983
2022 06/06 17:37
老師,一個供應商只用應付賬款核算業(yè)務,出現負數,怎么做調整分錄呢?
樸老師
2022 06/06 17:39
同學你好
這個負數沒事
不用調整
84784983
2022 06/06 17:47
好的,謝謝老師
樸老師
2022 06/06 17:54
同學你好
滿意請給五星好評,謝謝
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