問題已解決

老師,請教去年暫估費用,借:管理費用,制造貸:應付-暫估。今年來票紅沖借:管理費用,制造,貸:應付暫估。再借:管理費用,制造,進項,貸:預付。本應該入以前年度,所以我要做調(diào)整。老師看一下我調(diào)的對不對。紅沖的暫估我不去再動,直接就是紅沖借:管理費用,制造貸:預付。然后借:以前年度(就是入管理費用的金額)貸:預付?

84785011| 提問時間:2022 06/09 10:14
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
?你好;? ?你發(fā)票 與你暫估金額是一致的嗎? ?
2022 06/09 10:22
84785011
2022 06/09 10:22
是一致的
meizi老師
2022 06/09 10:28
?你好; 一致 別紅沖了。 直接 把發(fā)票付去年暫估后面的分錄去 ;? ?然后做一筆 :借應付賬款-暫估 貸應付賬款-某公司或者某 供應商即可? ?
84785011
2022 06/09 11:06
哦謝謝老師
meizi老師
2022 06/09 11:14
不客氣的; 這樣就簡單很多;? 沒有必要那么復雜的??
84785011
2022 06/09 11:14
那制造費用還是有負的對吧?
84785011
2022 06/09 11:15
就是我本期的制造費用要抵減紅沖的那筆
84785011
2022 06/09 11:16
我制造費用還要結轉(zhuǎn)的
meizi老師
2022 06/09 11:21
?你好;? ? ? 月末轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本去 ;? 到時就? 無余額了? ?
84785011
2022 06/09 11:24
老師這個也不對呀,暫估紅沖了,我再去借,應付暫估?那暫估那個不是不對了?
meizi老師
2022 06/09 11:29
?你好;? ?你之前貸方不是 有應付賬款-暫估金額嗎 ?? ?
84785011
2022 06/09 11:29
拿筆先紅沖嗎不是
meizi老師
2022 06/09 11:34
?你好;? ?算了。 你還是按照你的思路; 先去紅沖暫估分錄 。在去按實際發(fā)票做一遍吧 ;? 我怕你等下 按我的思路; 你轉(zhuǎn)不過來思路 ;? 去年暫估費用,借:管理費用,制造貸:應付-暫估。? 然后紅沖;??? ?借:管理費用負數(shù)? ,制造負數(shù)??貸:應付-暫估?負數(shù)? ? ; 然后按發(fā)票做一遍? ?
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