問題已解決

老師:小規(guī)模企業(yè)征收率3%減按1%賬務(wù)怎樣處理

84785042| 提問時間:2022 06/12 09:54
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借銀行存款 貸,主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅按照1%的來就可以了 不需要交稅的,把應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入。
2022 06/12 10:42
84785042
2022 06/12 11:14
老師減免稅2%怎么不作賬務(wù)處理呢?
郭老師
2022 06/12 11:20
對的是的,這個不用做處理。
84785042
2022 06/12 11:25
那么減免稅2%應(yīng)放到哪里?
郭老師
2022 06/12 11:29
不做賬務(wù)處理 票上的稅額也是1%的,如果你在做減免的2%,你的發(fā)票和你的合計不一致。
84785042
2022 06/12 16:08
老師下午好,資產(chǎn)總額(期初2000,期末4000)應(yīng)納稅所得額多少,怎么算!
郭老師
2022 06/12 16:09
你好 具體的那個稅款的
84785042
2022 06/12 16:10
小規(guī)模納稅
郭老師
2022 06/12 16:13
那個稅款 企業(yè)所得稅的嗎 是企業(yè)所得稅你的利潤表利潤總額年累計多少
84785042
2022 06/12 16:15
企業(yè)所得稅累計值
郭老師
2022 06/12 16:18
年累計利潤表的利潤總額-彌補虧損 這個就是應(yīng)納稅所得額
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~