問題已解決

老師好,請(qǐng)問下,處置使用過的設(shè)備,當(dāng)年采購(gòu)該設(shè)備時(shí)未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,取得含稅金額1.03萬元,需要計(jì)算增值稅的公式如何計(jì)算?

84785003| 提問時(shí)間:2022 06/15 17:28
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蔣飛老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試(83分),中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,應(yīng)繳納的增值稅額=1.03萬/1.03*2%=200元
2022 06/15 17:29
84785003
2022 06/15 17:32
老師,我現(xiàn)在做2019年**的綜合題中的這道題的答案是乘3%的稅率,是否以前的是3%,現(xiàn)在的是2%
蔣飛老師
2022 06/15 18:13
你好,那就是答案有誤了,按2%計(jì)稅的
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