問(wèn)題已解決
企業(yè)處置一臺(tái)使用過(guò)的機(jī)器設(shè)備,收到的含稅價(jià)款怎么來(lái)繳納增值稅呢?然后他說(shuō),設(shè)備取得時(shí),增值稅沒(méi)有抵扣且尚未抵扣,不是應(yīng)該按照那個(gè)含稅的銷售額,除以一加3%,然后再乘以2%嗎?
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速問(wèn)速答你好,是的,是這樣的。
2022 12/04 14:55
84784998
2022 12/04 15:00
那這是答案錯(cuò)了?
答疑蘇老師
2022 12/04 15:06
你好,不是的,這里是開(kāi)的增值稅專用發(fā)票就不能按2%
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