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實(shí)務(wù)
問題已解決
你好,老師請教一下,去年做的預(yù)提費(fèi)用,今年在匯算清繳前收到了一部分發(fā)票,另一部分在匯算清繳時做了利潤調(diào)增處理,請問兩種業(yè)務(wù)應(yīng)分別怎樣做賬務(wù)處理呢
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速問速答你好;? ? ? ? ? ?你匯算之前收到的發(fā)票直接付上年憑證后面去 ; 然后 調(diào)增的部分不會單獨(dú)做分錄。 等著后面收到了發(fā)票在紅沖暫估分錄。 在按發(fā)票做一遍 ;之后申請調(diào)減??
2022 06/17 14:59
84785034
2022 06/17 15:15
都已經(jīng)調(diào)增利潤了,交了所得稅,就不開剩下發(fā)票了
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2022 06/17 15:16
預(yù)提費(fèi)用科目如何處理
meizi老師
2022 06/17 15:17
你好;? ? ?那你 就不單獨(dú)做分錄。? 調(diào)表不調(diào)賬 ; 把之前收到的發(fā)票 付憑證后面即可? ?
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