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請(qǐng)問小規(guī)模納稅人留抵退,具體是怎樣的,為什么有的行業(yè)可以退增值稅
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速問速答你好,小規(guī)模的,沒有增量留底退稅的
他都不允許抵扣進(jìn)項(xiàng)
2022 06/22 08:11
84785008
2022 06/22 08:14
一般納稅人轉(zhuǎn)小規(guī)模有留底的呢
郭老師
2022 06/22 08:18
不退的
轉(zhuǎn)為小規(guī)模納稅人之前的增值稅留底是不能退稅。根據(jù)《財(cái)政部 國家稅務(wù)總局關(guān)于增值稅若干政策的通知》(財(cái)稅〔2005〕165號(hào))明確規(guī)定規(guī)定:一般納稅人注銷時(shí)存貨及留抵稅額處理問題,一般納稅人注銷或被取消輔導(dǎo)期一般納稅人資格,轉(zhuǎn)為小規(guī)模納稅人時(shí),其存貨不作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理,其留抵稅額也不予以退稅。
其次,轉(zhuǎn)為小規(guī)模納稅人之前增值留底底不需進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出?!秶叶悇?wù)總局關(guān)于統(tǒng)一小規(guī)模納稅人標(biāo)準(zhǔn)等若干增值稅問題的公告》(國家稅務(wù)總局公告2018年第18號(hào))第四條規(guī)定,轉(zhuǎn)登記納稅人尚未申報(bào)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額以及轉(zhuǎn)登記日當(dāng)期的期末留抵稅額,計(jì)入“應(yīng)交稅費(fèi)—待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額”核算。根據(jù)上述規(guī)定,一般納稅人企業(yè)申請(qǐng)轉(zhuǎn)為小規(guī)模納稅人后,一般納稅人時(shí)期末留抵的進(jìn)項(xiàng)稅額不需要做轉(zhuǎn)出。在會(huì)計(jì)處理上就是
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
84785008
2022 06/22 08:37
你看下這個(gè)呢
郭老師
2022 06/22 08:39
本公告所稱中型企業(yè)、小型企業(yè)和微型企業(yè),按照《中小企業(yè)劃型標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定》(工信部聯(lián)企業(yè)〔2011〕300號(hào))和《金融業(yè)企業(yè)劃型標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定》(銀發(fā)〔2015〕309號(hào))中的營業(yè)收入指標(biāo)、資產(chǎn)總額指標(biāo)確定。其中,資產(chǎn)總額指標(biāo)按照納稅人上一會(huì)計(jì)年度年末值確定。
84785008
2022 06/22 08:41
什么意思,不大懂呢
郭老師
2022 06/22 08:43
你好,就是這里的小微,不是小規(guī)模的意思。
84785008
2022 06/22 08:44
哦,是指一般納稅人公司中又分為小微企業(yè),中型企業(yè)是吧
84785008
2022 06/22 08:44
個(gè)體工商戶也是指開專票的個(gè)體戶是吧
郭老師
2022 06/22 08:45
你好對(duì)的是的,這個(gè)是統(tǒng)計(jì)上的區(qū)分
84785008
2022 06/22 08:46
如果是代開專票的小規(guī)模公司也沒有留底退嗎
郭老師
2022 06/22 08:51
是的是的,沒有的小規(guī)模,他是不允許抵扣的,他開專票,他全額繳稅。
84785008
2022 06/22 08:59
這是制造業(yè),我們是批發(fā)零售業(yè),有一些退稅政策嗎
郭老師
2022 06/22 08:59
你好,現(xiàn)在所有的一般納稅人都可以退稅的
84785008
2022 06/22 08:59
要符合一些相應(yīng)的要求才行吧
郭老師
2022 06/22 09:01
是的
適用本公告政策的納稅人需同時(shí)符合以下條件:
?。ㄒ唬┘{稅信用等級(jí)為A級(jí)或者B級(jí);
?。ǘ┥暾?qǐng)退稅前36個(gè)月未發(fā)生騙取留抵退稅、騙取出口退稅或虛開增值稅專用發(fā)票情形;
?。ㄈ┥暾?qǐng)退稅前36個(gè)月未因偷稅被稅務(wù)機(jī)關(guān)處罰兩次及以上;
?。ㄋ模?019年4月1日起未享受即征即退、先征后返(退)政策。
84785008
2022 06/22 09:03
比如我們批發(fā)零售業(yè)一般納稅人,我們的銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)后,留抵的部分,都可以做退稅了嗎?
郭老師
2022 06/22 09:04
不是
你得符合要求
你這個(gè)留抵得和你19年四月份之前的留底余額對(duì)比一下
比四月之前的留底金額大的才可以。
84785008
2022 06/22 09:05
哦哦謝謝
郭老師
2022 06/22 09:05
不用客氣,工作愉快
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