問(wèn)題已解決

我們公司有一個(gè)建筑項(xiàng)目,甲方后面耍賴(lài),付尾款的時(shí)侯直接少給我們付了10多萬(wàn)。我要怎么進(jìn)行賬務(wù)處理,發(fā)票已開(kāi)出,少付的款需要開(kāi)紅字發(fā)票嗎?

84785016| 提問(wèn)時(shí)間:2022 07/05 16:13
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玲老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):會(huì)計(jì)師
按規(guī)定,這個(gè)不屬于開(kāi)紅字發(fā)票的范圍。這種賴(lài)賬可以走法律程序。
2022 07/05 16:16
84785016
2022 07/05 16:24
我們的最高管理者同意了少付,我可不可以做成現(xiàn)金折扣,記入損益,并開(kāi)紅字發(fā)票。因?yàn)檫€有項(xiàng)目在合作沒(méi)有辦法撕破臉
玲老師
2022 07/05 16:29
可以的可以這可以的,可以這樣處理的。
84785016
2022 07/05 16:35
是記入當(dāng)期的損益呢?還是記以前年度損益調(diào)整呢?如果是當(dāng)期能不能直接沖減當(dāng)年的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,還是要轉(zhuǎn)到期間費(fèi)用(財(cái)務(wù)費(fèi)用),如果記到以前度損益調(diào)整就不能抵當(dāng)年的企業(yè)所得稅了呀!
玲老師
2022 07/05 16:38
紅字發(fā)票是紅沖當(dāng)期收入。
84785016
2022 07/06 10:32
我這樣做分錄可以嗎?
玲老師
2022 07/06 10:43
是的,分錄處理是正確的。
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