問(wèn)題已解決

老師今天核查待抵扣發(fā)票發(fā)現(xiàn) ,1月份 借方;庫(kù)車(chē)商品 100 應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng) 13 貸方;銀行存款 113 2月待抵扣轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng) 借:應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 13 貸方:應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng) 13 12月份沖紅 1月份 借方:庫(kù)存商品 -100 應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng) -13 貸方:銀行存款 113 這樣我們進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)使用了認(rèn)證了。12月份又沖紅了。這個(gè)怎么處理,會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)?這樣多嗎

84785046| 提問(wèn)時(shí)間:2022 07/06 00:55
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小鈴鐺老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué),您好! 12月份沖紅,可以直接沖紅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票就可以了,不用沖待抵扣進(jìn)項(xiàng),分錄如下 借:庫(kù)存商品 -100 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)-13 貸:銀行存款 -113
2022 07/06 05:45
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