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員工墊付貨款怎么做賬

84785020| 提問時(shí)間:2022 07/06 21:59
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 借:庫存商品等 貸:其他應(yīng)付款
2022 07/06 21:59
84785020
2022 07/06 22:00
附件的話是不是需要采購訂單以及支付明細(xì)?
bamboo老師
2022 07/06 22:01
附件的話需要采購訂單 入庫單 發(fā)票 支付憑據(jù)
84785020
2022 07/06 22:40
發(fā)票還未到,這是四月份采購的商品,供應(yīng)商那邊七月份才開出發(fā)票我應(yīng)該怎么做賬呢,是一到了次月就做一次紅沖暫估入賬?
bamboo老師
2022 07/06 22:48
四月做暫估入賬 7月份收到發(fā)票沖銷暫估
84785020
2022 07/06 22:55
五月份不用做暫估沖回吧,我看說要做到一直收到發(fā)票為止,是不用的吧
bamboo老師
2022 07/06 23:04
五月份不用做暫估沖回 收到發(fā)票的時(shí)候暫估沖銷就好了
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