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進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額差額怎么處理?

84784999| 提問時(shí)間:2022 07/08 14:41
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
?你好同學(xué): 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額 ? ? ?增值稅結(jié)轉(zhuǎn): 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)就是最后一個(gè)分錄 轉(zhuǎn)出未交增值稅是屬于應(yīng)交增值稅下的專欄,可以有借方余額的。
2022 07/08 14:42
84784999
2022 07/08 14:45
就是說分兩種情況對(duì)吧?
玲老師
2022 07/08 14:50
是的,分兩種情況。是的
84784999
2022 07/08 14:58
就是說,如果是進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),那剩下內(nèi)個(gè)差額就是留抵?jǐn)?shù)了對(duì)吧?
玲老師
2022 07/08 15:06
是的,您的描述正確。
84784999
2022 07/08 15:07
好的謝謝
玲老師
2022 07/08 15:11
客氣的。不客氣的,祝您工作愉快。
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