問題已解決
請教個問題,4、5月的銀行手續(xù)費,7月拿到專票,如果在7月認證進項,那我怎么做賬?這張發(fā)票應該貼在5月的憑證里嗎還是怎么樣
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速問速答你好,之前已經(jīng)做了借財務費用貸銀行存款嗎?
2022 07/13 14:38
郭老師
2022 07/13 14:38
放到七月份就可以的。
84785020
2022 07/13 14:41
做和沒做有啥區(qū)別?正規(guī)的應該是怎么做呢。發(fā)票肯定是滯后一個月,一般是可選季度開年開、也有按月開的
郭老師
2022 07/13 14:42
你好,做了的需要紅沖的,沒有做的話,你直接做到七月份借財務費用,應交稅費應交增值稅進項貸銀行存款。
郭老師
2022 07/13 14:43
做的借應付賬款貸財務費用
借財務費用,應交稅費應交增值稅進項貸應付賬款
84785020
2022 07/13 14:46
如果發(fā)生時,怎么入賬,(銀行發(fā)票未到)。比如5月1日銀行扣款100元手續(xù)費,5月分錄怎么做?6月收到銀行發(fā)票100元怎么做賬?不考慮增值稅普票
郭老師
2022 07/13 14:47
借財務費用,手續(xù)費貸銀行存款
發(fā)票到了
借應付賬款貸財務費用
借財務費用,應交稅費應交增值稅進項貸應付賬款
84785020
2022 07/13 14:58
和應付賬款啥關系啊
84785020
2022 07/13 14:58
普票不考慮稅
郭老師
2022 07/13 14:59
5月1號借財務費用手續(xù)費貸銀行存款100
郭老師
2022 07/13 14:59
月份借應付賬款貸財務費用
借財務費用貸應付賬款100,
它又m是一個往來科目代替的,你可以改成其他的。
郭老師
2022 07/13 14:59
應付賬款一借一貸,沒有余額的,最后也不影響。
84785020
2022 07/13 15:11
記其他不行嘛,這不符合應付科目的內(nèi)容
郭老師
2022 07/13 15:18
做其他里面可以的沒有關系。
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