問題已解決

老師,您好,2019年公司收到別的公司虛開增值稅專用發(fā)票300多萬,運費發(fā)票,稅率9個點,現(xiàn)在如果稅局查到,要做進項稅額轉(zhuǎn)出,是不是還要補企業(yè)所得稅,把不含稅金額調(diào)增當年所得稅?

84784994| 提問時間:2022 07/25 12:52
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好;? ? 是 。 你要補增值稅 和? 印花稅 以及企業(yè)所得稅的; 對的??
2022 07/25 12:54
84784994
2022 07/25 12:56
進項稅額做轉(zhuǎn)出,不含稅金額是不是要調(diào)減費用,補交所得稅?
meizi老師
2022 07/25 12:57
你好 ; 是的。? 意思就是發(fā)票沒法使用; 那么增值稅要轉(zhuǎn)出補繳納; 同時印花稅也影響; 你發(fā)票不含稅部分 影響的利潤 要調(diào)增處理 ; 補企業(yè)所得稅的意思? ?
84784994
2022 07/25 12:59
老師,補交所得稅是要調(diào)增當年的利潤吧,按當年的稅率補交所得稅嗎?
meizi老師
2022 07/25 13:00
你好; 是的。 就是要去改之前所屬期內(nèi)的年報; 對的; 當時的所得稅稅率 和增值稅稅率這些的??
84784994
2022 07/25 13:13
好的,謝謝老師
meizi老師
2022 07/25 13:40
不客氣的; 幫到你就好; 滿意請給予評價??
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~