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某小汽車生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,從事小汽車的生產(chǎn)、銷售。2021年8月,該企業(yè)發(fā)生下列業(yè)務(wù): (1)購進機器修理配件一批,取得增值稅專用發(fā)票上注明的價款為50萬元,稅額6.5萬元;支付不含稅運費20萬元,取得運輸公司開具的增值稅專用發(fā)票。 (2)購入鋼材,取得增值稅專用發(fā)票上注明的價款為5000萬元,稅額650萬元。 (3)本月銷售自產(chǎn)小汽車取得含稅銷售額28250萬元,同時收取裝卸費11.3萬元(未分別核算),開具普通發(fā)票。 (4)將自產(chǎn)A型小汽車10輛作為投資入股提供給其他單位,每輛成本15萬元,同類車型每輛平均售價22萬(不含稅),最高售價25萬元(不含稅)。 已知:小汽車的消費稅稅率為5%;相關(guān)發(fā)票已經(jīng)主管稅務(wù)機關(guān)認證。 要求:根據(jù)上述資料,回答下列小題。 46、該企業(yè)當期應(yīng)該繳納的增值稅應(yīng)是( )萬元。③答案為什么是按抵扣了的計算?

84784962| 提問時間:2022 07/31 07:08
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 3是對外銷售 不是抵扣啊
2022 07/31 07:10
84784962
2022 07/31 11:42
算當期繳納的增值稅時銷項稅應(yīng)該是多少?為什么?
84784962
2022 07/31 11:51
當期應(yīng)該的繳納的增值稅又是多少?
bamboo老師
2022 07/31 12:16
③答案為什么是按抵扣了的計算? 請問您問這句話是什么意思
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