問(wèn)題已解決

企業(yè)收到個(gè)稅返還手續(xù)費(fèi)費(fèi),交增值稅,但是,我在一般納稅人申報(bào)表哪填報(bào)。

84785034| 提問(wèn)時(shí)間:2022 08/01 18:28
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):初級(jí)會(huì)計(jì)師
附表一百分之六一般計(jì)稅加計(jì)扣除 附表三百分之六第一列第三行
2022 08/01 18:29
84785034
2022 08/01 18:33
我是這樣填寫(xiě)的。對(duì)嗎
郭老師
2022 08/01 18:34
對(duì)的,是的,是這么做的。
84785034
2022 08/01 18:35
但是,不能保存下來(lái)
郭老師
2022 08/01 18:35
你好 表三你沒(méi)有填寫(xiě)
84785034
2022 08/01 18:36
附表三是這么填的
郭老師
2022 08/01 18:36
你好 表一整個(gè)截圖后面的。
84785034
2022 08/01 18:37
我拉表一后面是這么顯示的
郭老師
2022 08/01 18:38
是的是的,就應(yīng)該是這么做的,你確定,然后再提交試一下。
84785034
2022 08/01 18:40
不行,點(diǎn)保存就出現(xiàn)上面對(duì)話(huà)框,保存不了
郭老師
2022 08/01 18:43
去稅務(wù)局申報(bào)的,你是不是沒(méi)有這個(gè)稅種認(rèn)定?
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