問題已解決

已交稅金這里,怎么借方還有余額,我增值稅做的應(yīng)交稅費(fèi)-已交稅金對嗎?還是做應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,怎么也沒平賬,?我應(yīng)該怎么做?看他們之前做的都有月末結(jié)轉(zhuǎn),我也不會做

84784977| 提問時間:2022 08/09 13:54
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小惑老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師,中級會計(jì)師
你好,您什么業(yè)務(wù)做的已交稅金?
2022 08/09 13:58
84784977
2022 08/09 14:01
交的增值稅,這不教育附加稅都計(jì)提了,下個月繳納增值稅,我該怎么做
84784977
2022 08/09 14:02
像這種增值稅
小惑老師
2022 08/09 14:02
不對啊,你應(yīng)該月末結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅跟已交增值稅沒關(guān)系啊
84784977
2022 08/09 14:03
月末結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么做
小惑老師
2022 08/09 14:04
結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進(jìn)項(xiàng)稅額與銷項(xiàng)稅額的差額): 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 4、實(shí)際交納增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸:銀行存款 附加稅 借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建、教育費(fèi)附加 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建、教育費(fèi)附加 貸銀行存款
84784977
2022 08/09 14:15
這個自己做結(jié)轉(zhuǎn)分錄還是結(jié)轉(zhuǎn)時候自動結(jié)轉(zhuǎn)
小惑老師
2022 08/09 15:01
這個不知道您軟件里是怎么設(shè)置的,軟件沒有,你就手動結(jié)轉(zhuǎn)
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