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7月應(yīng)交1000元增值稅,6月退800元稅金沒有到銀行卡,7月扣了200元,上月正常計(jì)提增值稅1000元,請問我這個扣款的200,會計(jì)分錄怎么做?是疫情減半的,二季度退的錢,沒有到公司銀行卡,直接沖減了上月增值稅,我本來計(jì)提的是1000,但是只扣了200,不欠稅

84785039| 提問時間:2022 08/12 17:44
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,800 貸應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,800 這個用留抵抵扣了增值稅的 借應(yīng)交稅費(fèi)、未交增值稅貸銀行存款200
2022 08/12 17:51
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