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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,前幾個(gè)月的生產(chǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)按開票百分比來結(jié)轉(zhuǎn),因?yàn)闆]有出入領(lǐng)料單?,F(xiàn)在盤點(diǎn)庫存,后期我想正常領(lǐng)料,入庫,內(nèi)賬,我應(yīng)該怎么記賬
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速問速答你好,正常的話你要盤點(diǎn),先盤點(diǎn)好庫存,然后讓賬務(wù)上和實(shí)際的庫存一致,然后后期的話買一個(gè)入庫單,出庫單,每次領(lǐng)貨的時(shí)候直接開單據(jù),這樣后期結(jié)轉(zhuǎn)成本就沒問題。
2022 08/16 11:46
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2022 08/16 11:54
盤點(diǎn)庫存以后,我應(yīng)該做賬務(wù)處理。分錄,
李霞老師
2022 08/16 11:56
盤點(diǎn)庫存以后,你先看看跟你賬面上有什么差異啊,如果有差異的話,通過待處理財(cái)產(chǎn)損益調(diào)整一下,比如說你盤點(diǎn)的比你賬面的多的話,嗯,比賬面上多的話,借庫存商品貸待處理財(cái)產(chǎn)損益,借貸處理財(cái)產(chǎn)損益貸管理費(fèi)用。
李霞老師
2022 08/16 11:56
這樣調(diào)整以后它就正常了,你后期按照正規(guī)的流程來處理就可以了。
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