問題已解決

在7月認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,在7月正常入賬,做領(lǐng)料。到8月紅沖,做申報(bào)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,那么材料怎么處理?

84784961| 提問時(shí)間:2022 08/16 13:38
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
做原來采購時(shí)負(fù)數(shù)分錄就可以。
2022 08/16 13:38
84784961
2022 08/16 13:39
不明白,是怎么樣的,可以說具體些嗎?
玲老師
2022 08/16 13:42
和原來的分?jǐn)?shù)一模一樣,金額負(fù)數(shù)。
84784961
2022 08/16 14:17
那8月還要做一筆正確的嗎正確的
玲老師
2022 08/16 14:20
。后面是又收到正確發(fā)票了嗎?
84784961
2022 08/16 14:44
是的,收到正確的發(fā)票
玲老師
2022 08/16 14:51
那就再按發(fā)票做一筆正確分錄。
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