問題已解決
之前開的金稅盤的專票440元,稅額是34.26,但是2021年7月在發(fā)票勾選平臺勾選抵扣了,今年8月申報的時候又在電子稅務(wù)局直接在抵扣報表填寫440元抵扣了,現(xiàn)在怎么把那發(fā)票勾選平臺抵扣的34.26元轉(zhuǎn)出來
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速問速答借管理費用、應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項貸銀行存款,然后再做一個借管理費用貸應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出。附表二進項轉(zhuǎn)出,其它里面填寫。
2022 08/19 17:13
84784956
2022 08/19 17:18
之前做賬的時候是直接做的管理費用440貸銀存,然后直接結(jié)轉(zhuǎn)了借應(yīng)交稅費。應(yīng)交增值稅 減免稅款440貸管理費用,現(xiàn)在要把34.26進項稅額轉(zhuǎn)出,怎么做賬
郭老師
2022 08/19 17:19
你好,那你勾選了之后,你怎么做的賬務(wù)處理???
郭老師
2022 08/19 17:19
那進項你怎么做的?直接借管理費用貸銀行存款嗎?那你也沒體現(xiàn)進項。
84784956
2022 08/19 17:20
是的,沒有體現(xiàn)進項
郭老師
2022 08/19 17:20
那你進項轉(zhuǎn)出也不用做賬務(wù)處理了。
84784956
2022 08/19 17:28
現(xiàn)在轉(zhuǎn)出未交里有34.26余額
84784956
2022 08/19 17:31
里面有720的減免,我只填了524.37元減免,可是之前抵扣系統(tǒng)里認(rèn)證抵扣了34.26,我現(xiàn)在做賬,轉(zhuǎn)出未交里有余額34.26,下個月在電子稅務(wù)局做進項稅額轉(zhuǎn)出34.26元,怎么做賬
郭老師
2022 08/19 17:48
轉(zhuǎn)出未交增值稅里面的34塊錢是怎么來的?你怎么做的?
84784956
2022 08/19 18:08
我發(fā)了兩個圖片啦,你可以看下
郭老師
2022 08/19 18:10
不是的,你的發(fā)生額沒有截圖,只有一個結(jié)轉(zhuǎn)的。
郭老師
2022 08/19 18:11
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出,未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出,34.26
進項轉(zhuǎn)出又有余額
郭老師
2022 08/19 18:11
發(fā)生額并沒有截圖。
84784956
2022 08/19 18:18
因重復(fù)抵扣了一次34.26,下個月我轉(zhuǎn)出34.26稅額,就要補交34.26
84784956
2022 08/19 18:19
所以我下個月轉(zhuǎn)出進項稅額34.26,怎么做賬
郭老師
2022 08/19 18:20
你好,借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出
貸營業(yè)外收入,
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出做這個。
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