問題已解決
我們有異地項目6月份開的發(fā)票,但是沒有去項目地預(yù)繳,9月份我們要去項目所在地預(yù)繳6月份開票的稅,請問申報表所屬期應(yīng)該怎么填?是填開票所屬月份嗎
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速問速答你好,建議你填寫八月份吧,如果你填寫六月份,你還得去稅務(wù)局修改你的增值稅申報表。
2022 08/26 09:55
84784979
2022 08/26 09:57
請問為什么還要修改增值稅申報表呢?但是是6月份開的票怎么辦,我再下個月申報8月份稅之前去預(yù)繳,不知道申報8月份增值稅的時候能不能抵減呢
郭老師
2022 08/26 09:57
好,因為你所屬期是六月份兒,你抵扣增值稅的時候,只能抵扣所屬期六月份的增值稅,在預(yù)繳的時候,你填寫到這個月就不可以申報不了,你可以試一下的。
84784979
2022 08/26 10:13
我們是在深圳,如果我填所屬期八月份呢?是不是9月份申報8月份的時候可以抵減
郭老師
2022 08/26 10:15
對的,是的,是這么做的。
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