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老師,收到了政府補助跟資產(chǎn)有關的,這個資產(chǎn)我們已經(jīng)買了,這個月收到了政府補助,總額法下怎么做賬

84785040| 提問時間:2022 08/29 14:12
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借銀行存款貸專項應付款, 借專項應付款貸營業(yè)外收入或者是遞延收益
2022 08/29 14:17
84785040
2022 08/29 14:18
折舊不分攤嗎?
郭老師
2022 08/29 14:19
你好,折舊也需要分攤的,借固定資產(chǎn)貸銀行存款,借主營業(yè)務成本或者是管理費用等貸累計折舊。
84785040
2022 08/29 14:21
按折舊年限分攤?
郭老師
2022 08/29 14:21
哦,對的是的,需要這么做的。
84785040
2022 08/29 14:25
每月提折舊每月分攤,直至分攤完是吧?
郭老師
2022 08/29 14:25
是的是的,是這么做的,是這么理解的。
84785040
2022 08/29 14:26
那我之前固定資產(chǎn)就已經(jīng)入賬,政府補助還沒來,這個月補助來了,我怎么分攤,前期已經(jīng)折舊了
郭老師
2022 08/29 14:27
你好,沒有關系的,你這個固定資產(chǎn)開始使用了嗎?如果是開始使用了,正常折舊就是了。
郭老師
2022 08/29 14:28
他兩個又不耽誤,你即使沒有收到補助款,買來這個固定資產(chǎn)也可以做啊。
84785040
2022 08/29 14:28
之前就用了,已經(jīng)提了好幾個月折舊了,那怎么辦呢
84785040
2022 08/29 14:31
老師,要是前期已經(jīng)折舊了怎么辦
84785040
2022 08/29 14:31
我本期怎么分攤
郭老師
2022 08/29 14:33
你好,你收到了錢了嗎?收到了錢的話,用了幾個月,你轉(zhuǎn)幾個月的營業(yè)外收入里面不就可以啦。專項應付款轉(zhuǎn)營業(yè)外收入。
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