問題已解決
老師,問下對(duì)方上個(gè)月開具的電子普票,我們已經(jīng)在當(dāng)月做賬,第二個(gè)月對(duì)方說有問題,需要作廢,我們的賬怎么處理呢?
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速問速答你好,當(dāng)時(shí)上一個(gè)月分錄怎么做?
2022 09/06 13:04
84784983
2022 09/06 16:53
借 應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入
貸 增值稅銷項(xiàng)稅
84784983
2022 09/06 16:55
是借 制造費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款
郭老師
2022 09/06 16:56
借其他應(yīng)付款貸制造費(fèi)用做這個(gè)紅沖。
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