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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師,請(qǐng)問(wèn)一下沒(méi)有銷(xiāo)售額的情況下,結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本,是這樣記分錄的么? 求指導(dǎo)
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速問(wèn)速答你的制造費(fèi)用沒(méi)有紅沖?
2022 09/06 16:13
84784949
2022 09/06 16:21
紅沖?為啥還要紅沖
郭老師
2022 09/06 16:21
你好,你的制造費(fèi)用暫估的,你不得紅沖嗎?
郭老師
2022 09/06 16:21
你看下你第一個(gè)的,如果你不暫估一個(gè)借制造費(fèi)用貸應(yīng)付賬款的話,你的制造費(fèi)用會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù)余額。
84784949
2022 09/06 16:22
制造費(fèi)用不是要結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本里面的么
郭老師
2022 09/06 16:22
哦,對(duì)的,是的,但是你紅沖了暫估的生產(chǎn)成本,那你制造費(fèi)用是不是也得紅沖?
84784949
2022 09/06 16:22
老師,你是說(shuō)6月份的嗎?6月份的,然后我是直接接轉(zhuǎn)完的。
郭老師
2022 09/06 16:22
借制造費(fèi)用貸應(yīng)付賬款,
借生產(chǎn)成本貸制造費(fèi)用
然后你做了一個(gè)借生產(chǎn)成本貸生產(chǎn)成本的,你的生產(chǎn)成本現(xiàn)在出現(xiàn)了負(fù)數(shù)余額
得需要做一個(gè)借制造費(fèi)用貸生產(chǎn)成本,
借應(yīng)付賬款貸制造費(fèi)用。
84784949
2022 09/06 16:28
哦,老師,你的意思是我6月份,7月份轉(zhuǎn)完之后到8月份的月初,我的生產(chǎn)成本余額應(yīng)該是6月份和7月份的和,136788對(duì)吧?
郭老師
2022 09/06 16:29
是的是的,是這么做。
84784949
2022 09/06 16:40
老師,那個(gè)6月份,7月份這樣結(jié)轉(zhuǎn)對(duì)吧
郭老師
2022 09/06 16:41
可以的,可以這么做的。
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